渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)2025年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)2025年部門預(yù)算說明
第一部分 渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)概況
第二部分 渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)2025年部門預(yù)算情況說明
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)2025年部門預(yù)算表
第一部分 渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)概況
一、部門主要職責(zé)
渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局是主管市場(chǎng)監(jiān)管工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。建立和維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)秩序,組織管理轄區(qū)內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)的個(gè)人進(jìn)行登記注冊(cè),依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競爭行為、市場(chǎng)交易行為和經(jīng)營行為,指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的工作。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)食品、保健品、藥品等的監(jiān)督管理,特種設(shè)備監(jiān)管及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量的監(jiān)管,指導(dǎo)與工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、特種設(shè)備監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。
二、部門基本情況
渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個(gè)(局本級(jí))。編制人數(shù)131人,其中:行政編制81人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制50人;實(shí)有人數(shù)194人,其中:在職人數(shù)114人,包括行政人員68人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員46人;退休人員80人。
第二部分 渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2978.73萬元,比上年減少4.04萬元,與上年基本持平。其中財(cái)政撥款收入2646.48萬元,占收入預(yù)算總額的88.85%,比上年增加47.93萬元;事業(yè)收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;附屬單位上繳收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)332.25萬元,占收入預(yù)算總額的11.15%,比上年減少51.98萬元,原因是部分項(xiàng)目已完工。
(二)支出預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理鄰居支出預(yù)算總額為2978.73萬元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2645.48萬元,占支出預(yù)算總額的88.81%;包括工資福利支出2058.16萬元、商品和服務(wù)支出230.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助356.64萬元;項(xiàng)目支出333.25萬元,占支出預(yù)算總額的11.19%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出333.25萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2148.93萬元,占支出預(yù)算總額的72.14%;社會(huì)保障和就業(yè)支出692.84萬元,占支出預(yù)算總額的23.26%;住房保障支出100.97萬元,占支出預(yù)算總額的3.39%;科學(xué)技術(shù)支出36萬元,占支出預(yù)算總額的1.21%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2058.16萬元,占支出預(yù)算總額的69.1%;商品和服務(wù)支出563.93萬元,占支出預(yù)算總額的18.93%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助356.64萬元,占支出預(yù)算總額的11.97%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算2646.48萬元,占支出預(yù)算總額的88.85%,比上年增加47.93萬元,原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基本調(diào)整。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1852.68萬元,占支出預(yù)算總額的70%;社會(huì)保障和就業(yè)支出692.84萬元,占支出預(yù)算總額的26.18%;住房保障支出100.97萬元,占支出預(yù)算總額的3.82%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2058.16萬元,占支出預(yù)算總額的77.77%;商品和服務(wù)支出231.68萬元,占支出預(yù)算總額的8.75%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助356.64萬元,占支出預(yù)算總額的13.48%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi)230.68萬元,其中:辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)2.63萬元、差旅費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、水電費(fèi)7萬元、取暖費(fèi)4.66萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、維護(hù)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)42萬元、其他交通費(fèi)59.13萬元、辦公設(shè)備購置27.06萬元以及其他費(fèi)用31.9萬元。較上年預(yù)算安排的減少10.9萬元,與上年基本持平。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額32.06萬元,其中政府采購貨物預(yù)算27.06萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算5萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛14輛,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(八)預(yù)算績效情況說明
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目項(xiàng)目 1個(gè),涉及資金1萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排44萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年一樣;
公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與上年一樣;
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元,與上年一樣
第三部分 渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 2025年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目(按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明)
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表
新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門)部門整體績效目標(biāo)表
【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)