渝水區(qū)融媒體中心2025年部門預(yù)算
目 錄
HYPERLINK \l _Toc5745 江西省新余市渝水區(qū)融媒體中心2025年部門預(yù)算說明 1
HYPERLINK \l _Toc18276 第一部分 渝水區(qū)融媒體中心概況 2
HYPERLINK \l _Toc28171 (一)主要職責(zé): 2
HYPERLINK \l _Toc25220 (二)部門基本情況 2
HYPERLINK \l _Toc19710 第二部分 渝水區(qū)融媒體中心2025年部門預(yù)算情況說明 3
HYPERLINK \l _Toc29265 一、2025年部門預(yù)算收支情況說明 3
HYPERLINK \l _Toc24255 (一)收入預(yù)算情況 3
HYPERLINK \l _Toc9264 (二) 預(yù)算支出情況 3
HYPERLINK \l _Toc5087 (三)財政撥款支出情況 3
HYPERLINK \l _Toc9277 (四)政府性基金情況 3
HYPERLINK \l _Toc13966 (五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明 4
HYPERLINK \l _Toc20556 (六)政府采購情況 4
HYPERLINK \l _Toc46 (七)、國有資產(chǎn)占用情況說明。 4
HYPERLINK \l _Toc27563 (八)、預(yù)算績效情況說明 4
HYPERLINK \l _Toc8316 二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 4
HYPERLINK \l _Toc8736 第三部分 渝水區(qū)融媒體中心2025年部門預(yù)算表 5
HYPERLINK \l _Toc27426 第四部分 名詞解釋 5
第一部分 渝水區(qū)融媒體中心概況
一、部門主要職責(zé)
渝水區(qū)融媒體中心為區(qū)委直屬事業(yè)單位,業(yè)務(wù)歸口區(qū)委宣傳部管理,區(qū)文廣新局對其實行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。主要職責(zé)是:1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)新聞輿論工作的法律法規(guī)和行政章程;2、負責(zé)區(qū)屬媒體(今日渝水報、渝水廣播電臺、渝水電視臺、精彩渝水微信微博、江西渝水網(wǎng)等)的運營管理;3、負責(zé)全區(qū)新聞宣傳、政府形象展示、政務(wù)信息發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)布、新聞選題報送等;4、負責(zé)完成上級下達的全區(qū)對外宣傳任務(wù),做好與上級媒體的業(yè)務(wù)對接;5、負責(zé)對新余市渝水區(qū)融媒體資產(chǎn)運營管理中心進行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo);6、履行區(qū)委、區(qū)政府按規(guī)定授予的其他職權(quán),承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
區(qū)融媒體中心共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)21人,其中:行政編制0人、全額補助事業(yè)編制21人、差額補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實有人數(shù)19人,其中:在職人數(shù)19人,包括行政人員0人、全額補助事業(yè)人員16人、差額補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員7人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。
第二部分 渝水區(qū)融媒體中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年渝水區(qū)融媒體中心收入預(yù)算總額為630.71萬元,比上年增加95.97萬元 ,原因是人員增加,人員經(jīng)費預(yù)算增加。其中財政撥款收入630.71萬元,占收入預(yù)算總額的100 %,比上年增加95.97萬元;事業(yè)收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是無事業(yè)收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 ) 0萬元 ,原因是無事業(yè)單位經(jīng)營收入;其他收入 0萬元,占收入預(yù)算總額的 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是無其他收入;附屬單位上繳收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是無附屬單位上繳收入;上級補助收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是無上級補助收入。
(二)支出預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)融媒體中心支出預(yù)算總額為630.71萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出428.91萬元,占支出預(yù)算總額的68.00%;包括工資福利支出323.14 萬元、商品和服務(wù)支出32.57萬元、對個人和家庭的補助 73.19萬元;項目支出201.8萬元,占支出預(yù)算總額的32.00 %,包括行政事業(yè)性項目支出 0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出 0萬元、其他項目支出 0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元,占支出預(yù)算總額的 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占支出預(yù)算總額的0 %;上繳上級支出 0萬元,占支出預(yù)算總額的0 %。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)630.71 萬元,占支出預(yù)算總額的100 %;外交0.00萬元,占支出預(yù)算總額的0 %。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出323.14萬元,占支出預(yù)算總額的51.23 %;商品和服務(wù)支出 32.57萬元,占支出預(yù)算總額的5.16 %;對個人和家庭的補助 73.19萬元,占支出預(yù)算總額的11.60 %。
(三)財政撥款支出情況
2025年渝水區(qū)融媒體中心支出預(yù)算630.71萬元,占支出預(yù)算總額的100%,比上年增加95.97萬元,原因是人員增加,人員經(jīng)費預(yù)算增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)630.71萬元,占支出預(yù)算總額的100 %;外交0萬元,占支出預(yù)算總額的0 %。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出323.14萬元,占支出預(yù)算總額的51.23 %;商品和服務(wù)支出 32.57萬元,占支出預(yù)算總額的5.16 %;對個人和家庭的補助 73.19萬元,占支出預(yù)算總額的11.60 %。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,2025年本部門的公用經(jīng)費32.57萬元,其中:辦公費6.1萬元、印刷費0萬元、郵電費0.58萬元、差旅費4萬元、培訓(xùn)費1.6萬元、其他交通費用13萬元,較上年預(yù)算安排的增加3.33萬元,原因是人員增加,相應(yīng)公用支出預(yù)算增加。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額19.20萬元,其中政府采購貨物預(yù)算19.20萬元、工程預(yù)算 0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2025年實行績效目標管理的項目 11 個,(部門預(yù)算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0個,涉及資金0萬元),涉及資金201.80萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年渝水區(qū)融媒體中心 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 1.4萬元。其中:
因公出國(境)費 0 萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是無因公出國(境)費。
公務(wù)接待費 1.4萬元,比上年減少0.10萬元,主要原因是縮減三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費 13 萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是無變化。
第三部分 渝水區(qū)融媒體中心2025年部門預(yù)算表
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目(按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進行解釋說明)
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):指反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
新聞通訊支出:反應(yīng)用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。

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