渝水區融媒體中心2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 渝水區融媒體中心概況
(一)部門主要職責:
渝水區融媒體中心為區委直屬事業單位,業務歸口區委宣傳部管理,區文廣新局對其實行行業監督指導。主要職責是:1、貫徹執行國家、省、市、區有關新聞輿論工作的法律法規和行政章程;2、負責區屬媒體(今日渝水報、渝水廣播電臺、渝水電視臺、精彩渝水微信微博、江西渝水網等)的運營管理;3、負責全區新聞宣傳、政府形象展示、政務信息發布、網絡輿情發布、新聞選題報送等;4、負責完成上級下達的全區對外宣傳任務,做好與上級媒體的業務對接;5、負責對新余市渝水區融媒體資產運營管理中心進行行業監督指導;6、履行區委、區政府按規定授予的其他職權,承辦區委、區政府交辦的其他事項。
(二)部門基本情況
區融媒體中心共有預算單位1個。編制人數21人,其中:行政編制0人、全額補助事業編制21人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人;實有人數15人,其中:在職人數15人,包括行政人員0人、全額補助事業人員15人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人;離休人員0人;退休人員0人。在校學生0人,其中:高等學校0人、中等專業學校0人,其他0人。
第二部分 渝水區融媒體中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年區融媒體中心收入預算總額為423.76萬元,比上年增加17.6萬元 ,原因是項目支出增加。其中財政撥款收入423.76萬元,占收入預算總額的 100%,比上年增加17.6萬元 ;事業收入 0萬元,占收入預算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是無;事業單位經營收入0 萬元,占收入預算總額的 0%,比上年增加(減少 ) 0萬元 ,原因是無;其他收入0 萬元,占收入預算總額的0 %,比上年增加(減少 ) 0萬元 ,原因是無;附屬單位上繳收入 0萬元,占收入預算總額的 0%,比上年增加(減少 ) 0萬元 ,原因是無;上級補助收入 0萬元,占收入預算總額的0 %,比上年增加(減少 ) 0萬元 ,原因是無
(二)預算支出情況
2022年區融媒體中心支出預算總額為423.76萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出 256.25萬元,占支出預算總額的60.47%;包括工資福利支出220.93萬元、商品和服務支出 26.73萬元、對個人和家庭的補助4.29萬元;項目支出171.8萬元,占支出預算總額的40.54%,包括行政事業性項目支出171.8萬元、生產建設性項目支出 0萬元、其他項目支出 0萬元;事業單位經營支出 0萬元,占支出預算總額的0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占支出預算總額的0 %;上繳上級支出 0萬元,占支出預算總額的0 %。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出389.96萬元,占支出預算總額的92.02%;社會保障和就業支出21萬元,占支出預算總額的4.96 %;住房保障支出12.8萬元,占支出預算總額的 3.02%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 220.93萬元,占支出預算總額的 52.14%;商品和服務支出26.73 萬元,占支出預算總額的6.31%;對個人和家庭的補助4.29萬元,占支出預算總額的1.01 %。
(三)財政撥款支出情況
2022年區融媒體中心財政撥款支出預算423.76萬元,占支出預算總額的 100%,比上年增加少17.6萬元 ,原因是項目支出增加。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出374.69萬元,占支出預算總額的 92.25%;社會保障和就業支出18.77萬元,占支出預算總額的4.62 %;住房保障支出12.7萬元,占支出預算總額的 3.13%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 220.93萬元,占支出預算總額的 52.14%;商品和服務支出26.7萬元,占支出預算總額的6.3%;對個人和家庭的補助4.29萬元,占支出預算總額的1.01 %
(四)政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
本單位2022年公用經費預算數為26.73萬元,其中辦公費5萬元;差旅費3萬元;維修費1.5萬元;培訓額1萬元;公務接待費2萬元;勞務費2.5萬元;工會經費1.28萬元,公務用車運行維護費0.95萬元;其他交通費用9.5萬元。
(六)、國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(七)、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,本部門為年度考核單位,2022年度一般公共預算項目支出不開展績效自評。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
本年“三公”經費預算的支出為2萬元。
第三部分 渝水區融媒體中心2022年部門預算表









第四部分 名詞解釋
1、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2、一般公共服務(類)-財政事務(款)-行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

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