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        渝水區婦聯2022年部門預算公開

        發表日期:2022-03-02 09:21:09 來源:區婦聯 作者:區婦聯

        渝水區婦聯2022年部門預算

           

        江西省新余市渝水區婦聯2022年部門預算說明

        第一部分渝水區婦聯概況

        (一)主要職責:

        (二)部門基本情況

        第二部分渝水區婦聯2022年部門預算情況說明

        一、2022年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        (二) 預算支出情況

        (三)財政撥款支出情況

        (四)政府性基金情況

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        (六)政府采購情況

        (七)國有資產占用情況說明。

        (八)預算績效情況說明

        二、2022年“三公”經費預算情況說明

        第三部分渝水區婦聯2022年部門預算表

        第四部分   名詞解釋

        第一部分 渝水區婦聯概況

        一、部門主要職責

           (一)全面貫徹落實婦女兒童“兩綱”實施;配合組織部門做好培養選拔女干部工作;加強婦聯干部隊伍的培訓和組織建設;宣傳黨的路線方針政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,宣傳婦女和婦聯工作;負責組織實施“五好文明家庭”創建活動;指導婦聯系統的報刊發行工作;負責開展“三八”紅旗手(集體)競賽活動。

           (二)負責動員和組織婦女參與經濟建設和社會發展,開發婦女人力資源;指導全區各級婦聯組織搞好婦女文化科技培訓和職業技能培訓,提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力;開展社區婦女工作,促進婦女廣泛平等就業,動員和組織婦女參與扶貧、生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富;指導全區各級婦聯開展“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。

           (三)參與有關維護婦女兒童權益的地方性法規草案的擬定監督執行;指導、推動全區各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,參與有關普法工作;負責處理群眾來信來訪,接受各種渠道婦女投訴,參與重大典型案件的專項調查,為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務。全面開展好婦女“兩癌”普查和救助工作。

           (四)協助有關部門實施保護兒童的法律、法規;協調社會各界關心、支持兒童事業的發展,組織開展有利于兒童身心健康的活動,營造適宜兒童健康成長的社會環境;負責家庭教育的理論研究、培訓、宣傳、普及工作;做好女童教育工作,進一步實施“春蕾計劃”。

        (五)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

        二、部門基本情況

        區婦聯共有預算單位1個。區婦聯屬于群眾團體,本部門編制人數3人,其中行政編制2人,政府購買服務1人。

        第二部分 渝水區婦聯2022年部門預算情況說明

        一、2022年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        2021年區婦聯收入預算總額為52.07萬元,比上年增加16.25萬元  ,原因是人員增加。其中財政撥款收入52.07萬元,占收入預算總額的100 %,比上年增加16.25萬元。

        (二)支出預算情況

        2022年區婦聯支出預算總額為52.07萬元。其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出 31.14萬元,占支出預算總額的59.8 %;包括工資福利支出23.29萬元、商品和服務支出 3.52萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元;項目支出14萬元,占支出預算總額的 26.89%。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務41.22 萬元,占支出預算總額的79.16%;社會保障和就業支出2.26萬元,占支出預算總額的4.34%,住房保障支出1.65萬元,占支出預算總額的 3.17%。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出27.2 萬元,占支出預算總額的52.24%;商品和服務支出 3.52萬元,占支出預算總額的6.76 %;對個人和家庭的補助0.02萬元,占支出預算總額的 0.04%,項目支出14萬元,占支出預算總額的 26.89%。

        (三)財政撥款支出情況

        2022年區婦聯財政撥款支出預算52.07萬元,占支出預算總額的 100%,比上年增加16.25萬元  ,原因是人員增加。

        (四)政府性基金情況

        2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2022年本部門的公用經費3.92萬元,其中:辦公及印刷費0.5萬元、郵電費0.29萬元、會議費0.3萬元、公務用車運行維護0.22萬元以及其他費用,較上年預算安排的增加1.52 萬元。

        (六)政府采購情況

        2021年本部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,其中政府采購貨物預算 0 萬元、工程預算  0萬元、服務預算  0萬元。

        (七)國有資產占用情況說明

        2022年預算中此表無數據。

        (八)預算績效情況說明

        按照渝水區預算績效管理工作的總體要求,本部門1個預算單位開展了2022年項目預算績效目標編報工作,編報績效目標的項目1個,涉及項目預算資金14萬元。

        二、2022年“三公經費預算情況說明

        2022年區婦聯“三公”經費年初預算安排 0.52萬元。其中:

        因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

        公務接待費 0.3 萬元,比上年減少0.7萬元。

        公務用車購置及運行經費 0.22 萬元,比上年減少0.08萬元。

        第三部分區婦聯2022年部門預算表(詳見公開表格附表)

        1、收支預算總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、財政撥款收支總表

        5、一般公共預算支出表

        6、一般公共預算基本支出表

        7、一般公共預算“三公”經費支出表

        8、政府性基金預算支出表。

        9《部門整體支出績效目標表》

        10、《項目績效目標表》

        第四部分   名詞解釋

        對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

        一、收入科目

        (一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

        二、支出科目(按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        2022年區婦聯部門預算公開表

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