渝水區婦聯2020年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區婦聯概況.........................
(一)主要職責:............................
(二)部門基本情況..........................
一、2020年部門預算收支情況說明................
(一)收入預算情況..........................
(二) 預算支出情況.........................
(三)財政撥款支出情況......................
(四)政府性基金情況........................
(六)政府采購情況..........................
(七)國有資產占用情況說明。............... 5
(八)預算績效情況說明..................... 5
第三部分 渝水區婦聯2020年部門預算表 錯誤!未定義書簽。
第一部分渝水區婦聯概況
一、部門主要職責
(一)機構職能及組成;
(一)全面貫徹落實婦女兒童“兩綱”實施;配合組織部門做好培養選拔女干部工作;加強婦聯干部隊伍的培訓和組織建設;宣傳黨的路線方針政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,宣傳婦女和婦聯工作;負責組織實施“五好文明家庭”創建活動;指導婦聯系統的報刊發行工作;負責開展“三八”紅旗手(集體)競賽活動。
(二)負責動員和組織婦女參與經濟建設和社會發展,開發婦女人力資源;指導全區各級婦聯組織搞好婦女文化科技培訓和職業技能培訓,提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力;開展社區婦女工作,促進婦女廣泛平等就業,動員和組織婦女參與扶貧、生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富;指導全區各級婦聯開展“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。
(三)參與有關維護婦女兒童權益的地方性法規草案的擬定監督執行;指導、推動全區各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,參與有關普法工作;負責處理群眾來信來訪,接受各種渠道婦女投訴,參與重大典型案件的專項調查,為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務。全面開展好婦女“兩癌”普查和救助工作。
(四)協助有關部門實施保護兒童的法律、法規;協調社會各界關心、支持兒童事業的發展,組織開展有利于兒童身心健康的活動,營造適宜兒童健康成長的社會環境;負責家庭教育的理論研究、培訓、宣傳、普及工作;做好女童教育工作,進一步實施“春蕾計劃”。
(五)承辦區委、區政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
區婦聯屬于群眾團體,本部門編制人數4人,其中行政編制3人,政府購買服務1人。
第二部分 渝水區婦聯2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年區婦聯收入預算總額為49.2029萬元,比上年增加1萬元,原因是預算時人員經費增加。其中財政撥款收入49.2029萬元,占收入預算總額的100%,比上年增加1萬元。
(二)支出預算情況
2020年區婦聯支出預算總額為49.2029萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出41.7029萬元,占支出預算總額的85 %;包括工資福利支出30.0393萬元、商品和服務支出11.6396萬元、對個人和家庭的補助0.024萬元;項目支出7.5萬元,占支出預算總額的17.3%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務35.905萬元,占支出預算總額的73%;社會保障和就業支出3.3294萬元,占支出預算總額的6.77%;住房保障支出2.4685萬元,占支出預算總額的5%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出30.0393萬元,占支出預算總額的61%;商品和服務支出11.6396萬元,占支出預算總額的23.7%;對個人和家庭的補助0.024萬元,占支出預算總額的0.05%;項目支出7.5萬元,占支出預算總額的17.3%。
(三)財政撥款支出情況
2020年區婦聯財政撥款支出預算49.2029萬元,占支出預算總額的100%,比上年增加1萬元,原因是預算時人員經費增加,具體支出情況是:
按支出項目類別劃分:基本支出41.7029萬元,占支出預算總額的84.8 %;包括工資福利支出30.0393萬元、商品和服務支出11.6396萬元、對個人和家庭的補助0.024萬元;項目支出7.5萬元,占支出預算總額的15.2%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務43.4050萬元,占支出預算總額的88.2%;社會保障和就業支出3.3294萬元,占支出預算總額的6.77%;住房保障支出2.4685萬元,占支出預算總額的5%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出30.0393萬元,占支出預算總額的61%;商品和服務支出11.6396萬元,占支出預算總額的23.7%;對個人和家庭的補助0.024萬元,占支出預算總額的0.05%;項目支出7.5萬元,占支出預算總額的15%。
(四)政府性基金情況
2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2020年本部門的公用經費49.2萬元,較上年預算安排的減少1.1萬元,原因是提倡節儉。其中:辦公及印刷費21.6萬元、郵電費0.5萬元、差旅費6萬元、公務用車運行維護1.44萬元、其他費用6.9萬元以及公務接待費8.5萬元等。
(六)政府采購情況
2020年本部門政府采購總額0元,其中政府采購貨物預算0.5萬元。
(七)國有資產占用情況說明。
(八)預算績效情況說明
按照“誰使用、誰評價”的原則,區婦聯成立以主要領導為組長的績效評價領導小組,嚴格執行中央八項規定和省、市有關規定,厲行節約規范使用預算資金。收入上,嚴格執行 "收支兩條線"管理制度,按規定使用非稅票據并直接繳入國庫,無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中, 認真執行國庫集中支付、政府采購、重點工作和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫股的對賬工作,加強動態監控,確保預算績效綜合評分達到90分以上。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年渝水區婦聯“三公”經費年初預算安排1.4萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年相同。
公務接待費0.3萬元,與上年相同。
公務用車購置及運行經費0.2萬元,比上年預算安排持平。
第三部分 渝水區婦聯2020年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業
基金彌補 2020 年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列 2018 年全部結轉和結余
的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目(按照單位2020年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。
教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


贛公網安備 36050202000095號

