渝水區(qū)婦聯(lián)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)婦聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占有情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
(一)配合有關(guān)部門做好培養(yǎng)選拔女干部工作;加強(qiáng)婦聯(lián)干部隊(duì)伍的培訓(xùn)和組織建設(shè);宣傳黨的路線方針政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,宣傳婦女和婦聯(lián)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng);指導(dǎo)婦聯(lián)系統(tǒng)的報(bào)刊發(fā)行工作;負(fù)責(zé)開展“三八”紅旗手(集體)競(jìng)賽活動(dòng)。(二)負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,開發(fā)婦女人力資源;指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織搞好婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn),提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力;開展社區(qū)婦女工作,促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè),動(dòng)員和組織婦女參與與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富;指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。(三)參與有關(guān)維護(hù)婦女兒童權(quán)益的地方性法規(guī)草案的擬定監(jiān)督執(zhí)行;指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作,參與有關(guān)普法工作;負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪,接受各種渠道婦女投訴,參與重大典型案件的專項(xiàng)調(diào)查,為受害婦女兒童提供法律援助和社會(huì)服務(wù)。(四)協(xié)助有關(guān)部門實(shí)施保護(hù)兒童的法律、法規(guī);協(xié)調(diào)社會(huì)各界關(guān)心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展,組織開展有利于兒童身心健康的活動(dòng),營造適宜兒童健康成長的社會(huì)環(huán)境;負(fù)責(zé)家庭教育的理論研究、培訓(xùn)、宣傳、普及工作;做好女童教育工作,進(jìn)一步實(shí)施“春蕾計(jì)劃”。(五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
區(qū)婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)5人,其中:本部門2019年年末編制人數(shù)4人,其中行政編制3人,政府購買服務(wù)1人。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)102.46萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.34萬元,較2018年減少7.04 萬元,減少75 %;主要原因是:支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 93.12萬元,占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)102.46萬元,其中本年支出合計(jì) 102.46萬元,較2018年減少20.08萬元,減少6.4 %,主要原因是:支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.34萬元,較2018年減少7.04 萬元,減少75 %,主要原因是:人員支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出110.08萬元,占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為47.85 萬元,決算數(shù)為102.46萬元,完成年初預(yù)算的214 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為41.63萬元,決算數(shù)為 102.46萬元,完成年初預(yù)算的 246 %,主要原因是:業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.87萬元,決算數(shù)為3.87萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
(三)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為3萬元,主要原因?yàn)椋略鲐毨зY金撥款項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出47.85萬元,其中:
(一)工資福利支出 30萬元,較2018年增加0.34萬元,增長1.13%,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出12.18萬元,較2017年增加1.31萬元,增長2.42 %,主要原因是:辦公開支增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬元,決算數(shù)為1.4萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較上年持平,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬元,決算數(shù)為 1.4萬元,共接待24個(gè)批次,230人次。完成預(yù)算的100 %。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 55.34萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2018年增加33.33萬元,增加151 %,主要原因是:業(yè)務(wù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占有情況說明:截止2019年末,資產(chǎn)總額18.77萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)16.37萬元,固定資產(chǎn)2.4萬元。
九、預(yù)算績效情況說明:本部門2019年沒有納入預(yù)算績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目:
一般公共服務(wù)支出(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,財(cái)政部規(guī)定的基本基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
區(qū)婦聯(lián)2019年決算數(shù)據(jù)

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