渝水區(qū)退役軍人事務局2022年部門預算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)退役軍人事務局2022年部門預算說明
第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
第一部分渝水區(qū)退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
區(qū)退役軍人事務局是主管退役軍人工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構),主要職責是:
(一)負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(二)負責軍人轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。
(三)貫徹落實全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
(四)負責退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作。
(五)負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部服務管理、待遇保障等工作,承擔軍隊轉業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
(六)組織指導擁軍優(yōu)屬活動,承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作,負責優(yōu)撫對象的撫恤,指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理,承擔雙擁工作領導小組辦公室的日常工作。
(七)承辦區(qū)委交辦的其他事項。、
二、部門基本情況
樣式:區(qū)退役軍人事務局共有預算單位1個,包括局本級。編制人數(shù)15人,其中:行政編制5人、全額補助事業(yè)編制10人、差額補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實有人數(shù)14人,其中:在職人數(shù)14人,包括行政人員5人、全額補助事業(yè)人員9人、差額補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員1人。
第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年區(qū)退役軍人事務局收入預算總額為1474.6萬元,上年預算收入為1292.8419萬元,比上年增長14.07%。其中財政撥款收入1474.6萬元,占收入預算總額的100 %,;事業(yè)收入0萬元,占收入預算總額的0 %,比上年增加(減少 ) 0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,占收入預算總額的0 %;其他收入 0萬元,占收入預算總額的 0%,;附屬單位上繳收入0 萬元,占收入預算總額的0 %;上級補助收入 0萬元,占收入預算總額的 0%。
(二)支出預算情況
2022年區(qū)退役軍人事務局支出預算總額為1474.6萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出203.6 萬元,占支出預算總額的13.8%;包括工資福利支出180.97萬元、商品和服務支出 22.14萬元、對個人和家庭的補助0.49萬元;項目支出 1271萬元,占支出預算總額的86.2 %,包括行政事業(yè)性項目支出1271 萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0 萬元、其他項目支出 0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元,占支出預算總額的0 %;對附屬單位補助支出0 萬元,占支出預算總額的0 %;上繳上級支出 0萬元,占支出預算總額的 0%。按支出功能科目劃分:一般公共服務 1271萬元,占支出預算總額的100 %;外交0 萬元,占支出預算總額的0 %。
(三)財政撥款支出情況
2022年區(qū)退役軍人事務局財政撥款支出預算1474.6 萬元,占支出預算總額的100 %,上年預算收入為1292.8419萬元,比上年增長14.07%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務 1474.6萬元,占支出預算總額的 100%;外交 0萬元,占支出預算總額的 0%。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出180.97 萬元,占支出預算總額的13.8%;商品和服務支出22.14 萬元,占支出預算總額的1.5%。
(四)政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,2022年本部門的公用經(jīng)費 22.14萬元,其中:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用,上年公用經(jīng)費 62萬元,
(六)政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額 1.5 萬元,其中政府采購貨物預算1.5 萬元、工程預算 0 萬元、服務預算 0 萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年預算中此表無數(shù)據(jù)。
(八)、預算績效情況說明
按照渝水區(qū)預算績效管理工作的總體要求,本部門1個預算單位開展了2022年項目預算績效目標編制工作,編報績效目標的項目4個,涉及項目預算資金1271萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年退役軍人事務局 “三公”經(jīng)費年初預算安排 2.96 萬元。其中:
因公出國(境)費 0 萬元,比上年增加(減少)0萬元。
公務接待費1.5 萬元,比上年減少4.5萬元。
公務用車購置及運行經(jīng)費 1.46 萬元,比上年減少0萬元。
第三部分 渝水區(qū)退役軍人事務局 2022年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列 2021年全部結轉和結余
的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目(按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。
教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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