
財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為3.63 萬元,決算數為 3.63 萬元,完成全年預算的 100 %,決算數較2021年減少0.028萬元,下降0.77%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成全年預算的0 %,決算數較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是2021年和2022年均無因公出國(境)。決算數較全年預算數增加(減少)的主要原因是:2022年無因公出國(境),2022年決算數和全年預算數均為0。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次,主要為:無因公出國(境)。
(二)公務接待費支出全年預算數為 3.63 萬元,決算數為 3.63 萬元,完成全年預算的100 %,決算數較2021年減少0.028萬元,下降0.77 %,主要原因是縮減單位開支。決算數較全年預算數增加(減少)的主要原因是:決算數和全年預算數持平,決算數按全年預算數執行。全年國內公務接待 35 批,累計接待 420 人次,其中外事接待 0 批,累計接待 0 人次,主要為:國內公務接待。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置全年預算數為0萬元,決算數為 0 萬元,完成全年預算的0 %,決算數較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是2021年和2022年均無公務用車購置費,全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數增加(減少)的主要原因是:無公務用車購置費;公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0 %,決算數較2021年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是2021年和2022年均無公務用車運行維護費,年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加(減少)的主要原因是:無公務用車運行維護費。

贛公網安備 36050202000095號