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        渝水區就業創業服務中心2022年部門預算公開說明

        發表日期: 2023-01-11 09:39:54 來源: 渝水區人民政府 作者:

        渝水區就業創業服務中心2022年部門預算公開說明

           錄

        第一部分  區就業創業服務中心概況

        (一)主要職責

        (二)部門基本情況

        第二部分  區就創中心2022年部門預算情況說明

        一、2022年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        (二) 預算支出情況

        (三)財政撥款支出情況

        (四)政府性基金情況

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        (六)政府采購情況

        (七)、國有資產占用情況說明。

        (八)、預算績效情況說明

        二、2022年“三公”經費預算情況說明

        第三部分 區就創中心2022年部門預算表

        第四部分   名詞解釋

        第一部分 區就創中心概況

        一、部門主要職責

        就創中心是主管就業工作的區政府組成部門,主要職責是:促進就業與再就業工作,創業擔保貸款發放回收工作,失業保險辦理工作,職業培訓與職介、招工穩工等。

        中心2022年的主要工作任務是:緊緊圍繞擴大就業和促進創業兩大主題,創新工作方式方法,抓住實施“民生工程”這個重點,實施更加積極的就業再就業政策,抓好創業服務平臺建設,不斷完善公共就業服務體系,深入開展各項就業援助活動,推進工業園區崗位對接工作,統籌城鄉就業水平,在就業扶貧、創業擔保貸款、培訓、失業保險、社保補貼、公益性崗位等工作上更上一個臺階。

        二、部門基本情況

        就創中心共有預算單位1個。編制人數12人,全額補助事業編制12人;實有人數17人,其中:在職人數10人,包括行全額補助事業人員10人;退休人員7人。

        第二部分就創中心2022年部門預算情況說明

        一、部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        2022年區就創中心收入預算總額為964.25萬元,其中財政撥款收入169.08萬元比上年增加13.77萬元,另有上年項目結轉資金795.17萬元。

        (二)支出預算情況

        2022年區就創中心支出預算總額為964.25萬元。其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出169.08萬元,包括工資福利支出155.14萬元、商品和服務支出11.97萬元、對個人和家庭的補助1.97萬元;項目支出795.17,包括其他就業補助支出82.85萬元,創業擔保貸款貼息及獎補712.32萬元。

        按支出功能科目劃分:就業管理事業146.89萬元,占支出預算總額的15.23%;事業單位離退休1.89萬元,占支出預算總額的0.2%;機關事業單位基本養老保險繳費支出11.74萬元,占支出預算總額的1.22%;住房公積金8.56萬元,占支出預算總額的0.89%其他就業補助支出82.85萬元,占支出預算總額的8.59%創業擔保貸款貼息及獎補712.32萬元,占支出預算總額的73.87%

        (三)財政撥款支出情況

        2022年區就創中心財政撥款支出總額為169.08萬元。其中:

        按支出功能科目劃分:就業管理事業146.89萬元,占支出預算總額的86.88%;事業單位離退休1.89萬元,占支出預算總額的1.11%;機關事業單位基本養老保險繳費支出11.74萬元,占支出預算總額的6.94%;住房公積金8.56萬元,占支出預算總額的5.06%

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出155.14萬元,占支出預算總額的91.76%;商品和服務支出11.97萬元,占支出預算總額的7.08%;對個人和家庭的補助1.97萬元占支出預算總額的1.16%。

          (四)政府性基金情況

        2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2022年本部門的公用經費11.97萬元,其中:辦公費6.2萬元比上年有所減少,公務接待費用3.8萬元、上年預算安排的持平

        (六)政府采購情況

        2022年本部門所屬單位政府采購總額6萬元,均為政府采購貨物預算6萬元。

        (七)國有資產占用情況說明

        無國有資產

        (八)、預算績效情況說明

        2022年實行績效目標管理的項目暫無

        二、2022“三公經費預算情況說明

        2022“三公”經費年初預算安排4.7萬元。其中:

        公務接待費3.8萬元,上年預算安排的持平;公務用車購置及運行經費0.9萬元,上年預算安排的持平。

        第三部分 區就創中心2022年部門預算表(詳見公開表格附表)

        1、收支預算總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、財政撥款收支總表

        5、一般公共預算支出表

        6、一般公共預算基本支出表

        7、一般公共預算“三公”經費支出表

        8、政府性基金預算支出表。

        9《部門整體支出績效目標表》

        10、《項目績效目標表》

        第四部分   名詞解釋

        就業管理事務(2080106):反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出;

        社會保險經辦機構(2080109):反映社會保險經辦機構方面的支出。

        事業單位離退休(2080502):反映事業單位開支的離退休經費;

        機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

        住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


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