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        新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2026-03332 發布日期: 2026-02-26 責任部門: ${currentUser.inDepartmentName!}

        新余市渝水區人工影響天氣中心(部門)部門整體績效

        新余市渝水區人工影響天氣中心部門預算支出總表20260204

        新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算

        目    錄

        新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算說明 1
        第一部分  新余市渝水區人工影響天氣中心概況 2
        (一)主要職責: 2
        (二)部門基本情況 2
        第二部分 新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算情況說明 3
        一、2026年部門預算收支情況說明 3
        (一)收入預算情況 3
        (二) 預算支出情況 3
        (三)財政撥款支出情況 3
        (四)政府性基金情況 3
        (五)機關運行經費等重要事項的說明 4
        (六)政府采購情況 4
        (七)、國有資產占用情況說明。 4
        (八)、預算績效情況說明 4
        二、2026年“三公”經費預算情況說明 4
        第三部分  新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算表 5
        第四部分   名詞解釋 5

        第一部分 新余市渝水區人工影響天氣中心概況
        一、部門主要職責
        新余市渝水區人工影響天氣中心是主管全區人工影響天氣工作的區政府組成部門(直屬機構),主要職責是:負責全區人工影響天氣工作。
        二、部門基本情況
        新余市渝水區人工影響天氣中心共有預算單位1個,納入本部門2026年部門預算編制范圍的二級預算獨立核算。編制人數4人,全額補助事業編制4人、實有人數3人
        第二部分 新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算情況說明
        一、2026年部門預算收支情況說明
        (一)收入預算情況
        2026年新余市渝水區人工影響天氣中心收入預算總額為50.96萬元,比上年增加9.25萬元  ,原因是人員崗位晉升。其中財政撥款收入50.96萬元,占收入預算總額的100%,比上年增加9.25萬元  ;事業收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無事業收入,事業單位經營收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無經營收入;其他收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無其他收入;附屬單位上繳收入0萬元,占收入預算總額的0 %,比上年增加0萬元  ,原因是無附屬單位上繳;上級補助收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無上級補助收入。
        (二)支出預算情況
        2026年新余市渝水區人工影響天氣中心支出預算總額為50.96萬元。其中:
        按支出項目類別劃分:基本支出50.96萬元,占支出預算總額的100%;包括社會保障和就業支出7.83萬元、 衛生健康支出2.22萬元、自然資源海洋氣象等支出38.58萬元,住房保障支出2.34萬元、對個人和家庭的補助0萬元;項目支出0萬元,占支出預算總額的0%,包括行政事業性項目支出0萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業單位經營支出0萬元,占支出預算總額的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出預算總額的0%;上繳上級支出0萬元,占支出預算總額的0%。
        按支出功能科目劃分:機關事業單位基本養老保險繳費支出5.22萬元,占支出預算總額的10.24%;機關事業單位職業年金繳費支出2.61萬元,占支出預算總額的5.12%行政事業單位醫療繳費支出支出2.22萬元,占支出預算總額的4.36%.氣象事業機構38.58萬元,占支出預算總額的75.71%.住房公積金2.34萬元,占支出預算總額的4.59%.外交0萬元,占支出預算總額的0%。
        按支出經濟分類劃分:工資福利支出47.79萬元,占支出預算總額的93.78%;商品和服務支出3.17萬元,占支出預算總額的6.22%。
        (三)財政撥款支出情況
        2026年新余市渝水區人工影響天氣中心財政撥款支出預算50.96萬元,占支出預算總額的100%,比上年增加9.25萬元  ,原因是人員崗位晉升。
        按支出功能科目劃分:機關事業單位基本養老保險繳費支出5.22萬元,占支出預算總額的10.24%;機關事業單位職業年金繳費支出2.61萬元,占支出預算總額的5.12%行政事業單位醫療繳費支出支出2.22萬元,占支出預算總額的4.36%.氣象事業機構38.58萬元,占支出預算總額的75.71%.住房公積金2.34萬元,占支出預算總額的4.59%.外交0萬元,占支出預算總額的0%。
        按支出經濟分類劃分:工資福利支出47.79萬元,占支出預算總額的93.78%;商品和服務支出3.17萬元,占支出預算總額的6.22%。
        (四)政府性基金情況
        2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
        (五)機關運行經費等重要事項的說明
        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2026年本部門的公用經費3.17萬元,其中:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用, 較上年預算安排的增加0.01萬元,原因是工會經費按人員標準微調增加。
        (六)政府采購情況
        2026年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
        (七)國有資產占用情況說明
        樣式:截至2025年12月31日,本部門共有人影作業專用車輛1輛,是渝水區氣象局調撥資產,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
        (八)預算績效情況說明
        樣式:2026年實行績效目標管理的項目0個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0個,涉及資金0萬元),涉及資金 0萬元。

        二、2026年“三公”經費預算情況說明
        2026年新余市渝水區人工影響天氣中心 “三公”經費年初預算安排0萬元。其中:
        因公出國(境)費 0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門未安排經費預算。
        公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門未安經費預算
        公務用車購置及運行經費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部分未安排公務用車購置及運行經費預算。
        第三部分  新余市渝水區人工影響天氣中心2026年部門預算
        1、收支預算總表
        2、部門收入總表
        3、部門支出總表
        4、財政撥款收支總表
        5、一般公共預算支出表
        6、一般公共預算基本支出表
        7、一般公共預算“三公”經費支出表
        8、政府性基金預算支出表。
        9、《部門整體支出績效目標表》
        10、《項目績效目標表》
        第四部分   名詞解釋
        對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
        樣式:
        一、收入科目
        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助
        活動取得的收入。
        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動
        及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位
        經營收入等以外的各項收入。
        (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核
        算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
        單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
        (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級
        單位取得的非財政補助收入。
        (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業
        基金彌補 2026 年收支差額的數額。
        (八)上年結轉和結余:填列 2025 年全部結轉和結余
        的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
        二、支出科目(按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。
        教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。
        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
        醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。