一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元,決算數為0.3萬元,完成預算的30%,決算數較2021年增加0.3萬元,增長100%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2021年增加(減少)0萬元,無增減變化,主要原因是沒有因公出國(境)支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是沒有因公出國(境)支出。
(二)公務接待費支出年初預算數為1萬元,決算數為0.3萬元,完成預算的30%,決算數較2021年增加0.3萬元,增加100%,主要原因是本年發生小部分公務接待費支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是只有少數公務接待費支出。2022年公務接待的批次3次和人數24人。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,2022年公務用車購置數及保有量分別為0,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是車改后我辦沒有公務用車,決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是沒有公務用車;公務用車運行維護費支出年初預算數為3.21萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是車改后我辦沒有公務用車,沒有運行維護費支出。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是車改后我辦沒有公務用車,沒有運行維護費支出。

贛公網安備 36050202000095號