渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算
目 錄
新余市渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算說明
第一部分 渝水區(qū)人民政府辦公室概況
(一)主要職責(zé):
(二)部門基本情況
第二部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
(二) 預(yù)算支出情況
(三)財(cái)政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
(六)政府采購情況
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明。
(八)預(yù)算績效情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
渝水區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府工作部門,主要職責(zé)是:辦理中央、省、市、區(qū)及其各部門的文電處理工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,負(fù)責(zé)我辦公室機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
本辦共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)為 45人,其中行政編制26人,全額補(bǔ)助事業(yè)編23人。實(shí)有人數(shù)49人,其中在職37人(行政編制23人,全額補(bǔ)助事業(yè)編14人),退休12人。
第二部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)政府辦收入預(yù)算總額為926.68萬元,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。其中財(cái)政撥款收入926.68萬元,占收入預(yù)算總額的100%,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi),預(yù)算收入減少。
(二)支出預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為926.68萬元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出813.68萬元,占支出預(yù)算總額的87%;包括工資福利支出662.91萬元、商品和服務(wù)支出95.86萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.91萬元、資本性支出3萬元;項(xiàng)目支出113萬元,占支出預(yù)算總額的13%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出113萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)732.94萬元,占支出預(yù)算總額的79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出161.43萬元,占支出預(yù)算總額的17%;住房保障支出32.31萬元,占支出預(yù)算總額的4%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出662.91萬元,占支出預(yù)算總額的71.54%;商品和服務(wù)支出208.86萬元,占支出預(yù)算總額的22.54%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.91萬元,占支出預(yù)算總額的5.6%;資本性支出3萬元,占支出預(yù)算總額的0.32%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年渝水區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算926.68萬元,占支出預(yù)算總額的100%,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)732.94萬元,占支出預(yù)算總額的79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出161.43萬元,占支出預(yù)算總額的17%;住房保障支出32.31萬元,占支出預(yù)算總額的4%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出662.91萬元,占支出預(yù)算總額的71.54%;商品和服務(wù)支出208.86萬元,占支出預(yù)算總額的22.54%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.91萬元,占支出預(yù)算總額的5.6%;資本性支出3萬元,占支出預(yù)算總額的0.32%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi)95.86萬元,其中:辦公費(fèi)18萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)4.22萬元、差旅費(fèi)14萬元、因公出國(境)費(fèi)用11.98萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.23元、其他交通費(fèi)用29.31萬元、其他商品和服務(wù)支出11.34萬元以及辦公設(shè)備購3萬元,較上年預(yù)算安排的減少16.19萬元,原因是過緊日子壓縮財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中政府采購貨物預(yù)算3萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4 個(gè),(部門預(yù)算中 50 萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目 0 個(gè),涉及資金0萬元),涉及資金113萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年渝水區(qū)人民政府辦公室 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.96萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)11.98萬元,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元,與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是本部門無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
第三部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2025年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件:
新余市渝水區(qū)人民政府辦公室2025年部門整體支出績效目標(biāo)表
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_渝水區(qū)政府辦重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_渝水區(qū)政府辦提案辦理經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_渝水區(qū)政府辦(區(qū)金融辦)業(yè)務(wù)費(fèi)
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表_渝水區(qū)政府辦論壇協(xié)辦費(fèi)


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