渝水區人民政府辦公室2025年部門預算
目 錄
新余市渝水區人民政府辦公室2025年部門預算說明
第一部分 渝水區人民政府辦公室概況
(一)主要職責:
(二)部門基本情況
第二部分 渝水區人民政府辦公室2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
(二) 預算支出情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機關運行經費等重要事項的說明
(六)政府采購情況
(七)國有資產占用情況說明。
(八)預算績效情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第三部分 渝水區人民政府辦公室2025年部門預算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
渝水區人民政府辦公室是區人民政府工作部門,主要職責是:辦理中央、省、市、區及其各部門的文電處理工作,負責區政府會議的會務工作,負責我辦公室機關行政事務工作及區政府領導交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本辦共有預算單位1個。編制數為 45人,其中行政編制26人,全額補助事業編23人。實有人數49人,其中在職37人(行政編制23人,全額補助事業編14人),退休12人。
第二部分 渝水區人民政府辦公室2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年渝水區政府辦收入預算總額為926.68萬元,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費。其中財政撥款收入926.68萬元,占收入預算總額的100%,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費,預算收入減少。
(二)支出預算情況
2025年渝水區政府辦支出預算總額為926.68萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出813.68萬元,占支出預算總額的87%;包括工資福利支出662.91萬元、商品和服務支出95.86萬元、對個人和家庭的補助51.91萬元、資本性支出3萬元;項目支出113萬元,占支出預算總額的13%,包括行政事業性項目支出113萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務732.94萬元,占支出預算總額的79%;社會保障和就業支出161.43萬元,占支出預算總額的17%;住房保障支出32.31萬元,占支出預算總額的4%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出662.91萬元,占支出預算總額的71.54%;商品和服務支出208.86萬元,占支出預算總額的22.54%;對個人和家庭的補助51.91萬元,占支出預算總額的5.6%;資本性支出3萬元,占支出預算總額的0.32%。
(三)財政撥款支出情況
2025年渝水區政府辦財政撥款支出預算926.68萬元,占支出預算總額的100%,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費。
按支出功能科目劃分:一般公共服務732.94萬元,占支出預算總額的79%;社會保障和就業支出161.43萬元,占支出預算總額的17%;住房保障支出32.31萬元,占支出預算總額的4%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出662.91萬元,占支出預算總額的71.54%;商品和服務支出208.86萬元,占支出預算總額的22.54%;對個人和家庭的補助51.91萬元,占支出預算總額的5.6%;資本性支出3萬元,占支出預算總額的0.32%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2025年本部門的公用經費95.86萬元,其中:辦公費18萬元、印刷費2萬元、郵電費4.22萬元、差旅費14萬元、因公出國(境)費用11.98萬元、維修(護)費0.3萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.98萬元、工會經費3.23元、其他交通費用29.31萬元、其他商品和服務支出11.34萬元以及辦公設備購3萬元,較上年預算安排的減少16.19萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中政府采購貨物預算3萬元。
(七)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2025年實行績效目標管理的項目4 個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0 個,涉及資金0萬元),涉及資金113萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年渝水區人民政府辦公室 “三公”經費年初預算安排12.96萬元。其中:
因公出國(境)費11.98萬元,與上年持平。
公務接待費0.98萬元,與上年持平。
公務用車購置及運行經費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是本部門無相關經費預算。
第三部分 渝水區人民政府辦公室2025年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業
基金彌補 2025年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列 2024年全部結轉和結余
的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。
教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
附件:




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