一、2023年財政預算執行情況
(一)財政收入情況
全年財政總收入完成40584萬元,比上年同期上升31.47%,地方收入15372.7萬元,比上年同期上升34.22%。
(二)財政支出情況
全年財政支出累計完成19330.2萬元,同比上升57.77%。
二、預算執行的主要特點
(一)財政收入方面
1.新鋼實體企業發展,使得財政收入穩步提升。自江西新鋼建設有限責任公司、新余新鋼節能發電有限公司、新鋼國際貿易有限公司落戶我辦以來,稅收增長較快,這三大企業2023年完成稅收38009.6萬元,是我辦稅收主要來源。
2.總部經濟企業逐年增加,稅收逐年遞增。
(二)財政支出方面
1.社區標準化建設投入較大。全街道十個社區已完成十二個標準化建設,2023年投入資金達206.4萬元。下撥社區工作經費575.3萬元。主要用于綜治信訪維穩、垃圾分類、日常管理等經費,保障社區正常工作的開展。
2.惠農資金方面。為符合條件的困難群眾發放臨時救助金23.3萬元,及時解決了困難居民的生活問題。
2.垃圾分類項目投入,2023年對該項工作投入26.4萬元,提升社區居民環境衛生。
3.2023年防疫支出165.4萬元,主要用于全面保障疫苗接種、核酸檢測、防控物資等疫情防控必要支出。
4.創建國家衛生城市,支出192.3萬元。主要用于環境衛生整治及垃圾處理,加大社區背街小巷地面硬化面積,合理增加綠化面積,提升無物業小區及老舊小區居住環境。
三、下年工作打算
(一)狠抓收入征管,力爭全年任務完成
1.堅持主要領導帶頭抓招商引資,緊盯新鋼進寶武大家庭的有利時機,突出圍繞新鋼招商,充分發揮“街道在新鋼,新鋼在街道”的優勢,打造以新鋼為區域產業鏈的招商平臺,以優質服務促進項目引進落戶。
2.繼續加大招商引資力度,服務現有重點企業。積極培植有根稅源,既要規模,更要可用財力。
(二)嚴格支出管理,確保財政收支平衡
1.強化預算管理,嚴格預算執行。嚴格控制非預算項目支出擠占預算支出。同時,積極籌措和調度資金,加快預算安排的支出進程,確保年初各項既定預算及時足額執行到位。
2.強化財政資源統籌,大力優化支出結構,強化績效管理,堅持厲行節約過緊日子,兜牢“三保”支出底線。
3.加大壓縮開支的力度,嚴格遵守八項規定,切實做到三公經費逐年遞減。
(三)大力保障和改善民生,促進社會和諧穩定
1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大、習近平總書記考察江西重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,著力推動高質量發展為主線,以改革創新為動力,著力推動經濟增效和財政增收,讓發展的成果更多地惠及百姓,切實把黨的惠民政策落到實處。
2.樹牢以人民為中心的發展思想,堅持財力向基層傾斜、向民生傾斜,集中發力補齊民生短板,筑牢基本民生底線,用實際行動為群眾辦實事、解難題、送溫暖、傳黨恩,群眾獲得感、幸福感和安全感顯著增強。
3.完善基礎設施、提升無物業小區及老舊小區居民生活環境,完善街道社區文體設施建設,提升市民衛生素質和城市文明程度,創建國家衛生城市。

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